Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8658200012 |
Číslo faktúry: | FD /0051/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Opoj |
Dodávateľ: | SPP a.s. |
Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava 26 |
IČO: | 35815256 |
Predmet: | záloha - obecný úrad |
Fakturovaná suma s DPH: | 163,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.04.2019 |
Dátum vystavenia: | 01.04.2019 |
Dátum splatnosti: | 15.04.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0051_19 |
Zverejnené: | 02.04.2019 |